Användarstöd
Förvärvsanalys
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Arbeta ihop med dina anställda › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Arbetsgivarintyg › Attest › Avtal › Bokföringsunderlag › Checklistor i Fortnox Lön › Collectum › Fora › Frågor & svar Fortnox Lön › Import & Export › Inställningar › Kalender › Korrekt skatteavdrag › Lönearter och beräkningar › Lönekörning › Enkel Lön › Lön Personlig › Ny i Lön › Personal › Rapporter › Semesterhantering › Statistikrapportering › Systemdokumentation › Allmänt - Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Skolstöd
- Hantera Fortnox
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Resa
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
- Fortnox Företagskort
- Fortnox Koncern
- Fortnox Personalattest
-
Fortnox Rapport & Analys
FAQ - Rapport & Analys › SIE-Filer - Rapport & Analys › Affärsområden - Rapport & Analys › Allmänt om ekonomi - Rapport & Analys › Budget - Rapport & Analys › Formler - Rapport & Analys › Grafer - Rapport & Analys › KPI - Rapport & Analys › Rapporter - Rapport & Analys › Snabbguider - Rapport & Analys › Tabeller - Rapport & Analys ›
Vad händer när vi sparar en Förvärvsanalys?
Förvärvsanalysen skapar vi så att vi kan räkna fram eller skjuta in eventuella övervärden och uppskjutna skatteskulder samt den Goodwill som uppstår vid köpet av ett bolag.
Skillnad mellan tillträdeseliminering och OB adjustment underlag?
Vid tillträdeselimineringen så eliminerar systemet de värden som är inlagda i förvärvsanalysen, antingen via IB underlag om man står i den 1:a perioden på räkenskapsåret. Är man mitt i räkenskapsåret så blir det istället via ett elimineringsverifikat.
Vad är skillnaden mellan Avskrivningsplan år och Avskrivningsplan månad?
För avskrivning av Goodwill så kan man välja mellan omvärdering eller linjär avskrivning. Vid linjär avskrivning så kan man välja mellan att skriva av månadsvis eller årsvis. Standardinställningen är att Goodwill skrivs av på 5 år. Detta kan man justera om man vill skriva av på ett kortare alternativt ett längre antal månader/år.
Vad innebär det om du har en minoritetsandel i förvärvsanalysen?
Vid förvärvet så lägger man in sin köpeskillingen (inkl förvärvat kapital och ev över/undervärden) man har betalat för sin andel. Därefter så importerar vi bolagets som att du ägt det till 100%. Minoritetens Så har du köpt 50% av bolaget för 10 msek så tar vi 10 msek/50% för minoritetens andel = 20 msek.
Koppling mot Justering ingående balans
För att lägga till tidigare avskrivna Goodwill poster så görs detta genom att klicka på knappen Justera ingående balans i Goodwill fliken, där får man upp ett förslag på vad som bör va avskrivet och man kan där välja vilket konto som den ack GW avskrivning ska läggas mot. Exempel 1079 mot 2091.
Avskrivning övervärde
I fliken Övervärde så lägger man in om det finns ett eventuellt övervärde tillsammans med den uppskjutna skatteskulden. Det gäller att man har använt rätt skattesats i den första fliken som det var vid förvärvet.
Kan man byta datum på förvärvsanalysen?
Ja, man byter datum på förvärvsanalysen i fliken Sammanfattning, man kommer då behöva gå igenom övriga flikar med övervärde och Goodwill så att dessa hamnar korrekt i perioderna. När detta är gjort så sparar man om en ny tillträdelseliminering. Koncernrapportering tar då bort den gamla tillträdelselimeringen och skjuter nya värden.
Kan man skjuta fram avskrivningen i X månader?
Det går inte att skjuta avskrivningsplanen 1 månad i dagsläget.
Kan man avskriva X månad tidigare?
Det går inte att tidigarelägga avskrivningsplanen i dagsläget. Däremot så kan vi skriva av en större summa 1:a månaden och sedan ändra avskrivningsplanen till ett annat belopp månad 2.
Kan man ändra avskrivningsplan mitt i planen?
När man ändrar avskrivningsplanen så går man in i Goodwill-planen och ändrar avskrivningsplanen till det nya antalet perioder man vill skriva av det mot.
Kan man ändra avskrivningstyp, från linjär till omvärdering?
Vi stödjer inte att ändra avskrivningstyp ifrån linjär avskrivningsplan till omvärdering. Det är ett projekt som kommer att stödjas i framtiden.
Vad händer när vi köpt ett bolag under samma år, upparbetat resultat?
När man har köpt ett bolag i mitten på räkenskapsåret så finns det ett upparbetat resultat i det köpta bolagets resultaträkning. När Koncernrapportering läser in bolagets ekonomiska data i koncernen så får det inte diffa på BR. Detta upparbetade resultat lägger vi som en bokföringsjustering på konto 20xx som sedan måste vändas tillbaka mot RR när bolaget har bokat sitt års resultat på EK sin juridiska bokföring. Detta gör man genom att klicka på knappen återställ i den skapade bokföringsjusteringen.
Går det att ändra Skattesats i förvärvsanalysen?
Ja, men då behöver du uppdatera alla övervärden i den förvärvsanalysen.
Vad är kopplingen mellan förvärvsanalys och ägarfördelning?
Förvärvsanalys och ägarfördelning måste vara satt till samma datum annars kan man inte spara. I övrigt har de ingen hård koppling mellan sig.