US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Kom igång med Bokslut
Användarstöd

Kom igång med Bokslut

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

Här hjälper vi dig som konsult att komma igång snabbt och smidigt med Bokslut i Fortnox Bokslut & Skatt. För att kunna arbeta i Bokslut & Skatt med era kunder så behöver varje konsult en programlicens för Digital byrå. 

Steg för steg går vi igenom de viktigaste delarna.


Särskild löneskatt

Den första vyn du möts av inne i Bokslutsdelen i Bokslut & Skatt är fliken Särskild löneskatt. Här ser du även längst upp på skärmen vilken period som är vald. Väljer du den sista månaden i räkenskapsåret kan du göra ett årsbokslut. Du har även här möjlighet att utföra ett månadsbokslut genom välja en av de föregående månaderna.

I fliken för Särskild löneskatt ser du direkt vilka konton som är förvalda som underlag för den särskilda löneskatten. Du kan enkelt lägga till, byta ut eller ta bort konton genom att klicka på pennan uppe i de högra hörnet på rutan för särskild löneskatt. 


Bokslutsplanering & Skatteberäkning

Den första rutan längst upp visar årets resultat för konto 3000-8799 och det summerade saldot för dessa konton. Vill du på ett enkelt sätt se vilka saldon som finns på dessa konton så kan du klicka på plustecknet längst ned i det högra hörnet och därefter klicka på Kontolista vilket öppnar en lista på högersidan med alla konton och dess saldon. 


I rutan för Bokslutsplanering får du bland annat hjälp med beräkningar för avsättning och återföring av periodiseringsfonder. Du har även i den här rutan möjlighet att hantera övriga bokslutsjusteringar och kan enkelt ta bort oönskade rader genom att klicka på pennan uppe i de högra hörnet på rutan för Bokslutsplanering och sedan klicka på soptunnan. I den här vyn kan du även lägga till egna rader eller korrigera radernas textfält. Genom att aktivera knappen Visa alla uppe i det högra hörnet visas ytterligare fält i Bokslutsplaneringen.

Till höger om rutan för Bokslutsplanering finner du en ruta för Skatteberäkning. Rutan för Skatteberäkning hjälper dig att beräkna bolagsskatten för bolaget, resultatet innan skatt och resultatet efter skatt. Har du Icke skattepliktiga intäkter eller Ej avdragsgilla kostnader kan du fånga upp dessa konton i rutorna för detta, nedanför Bokslutsplanering. Genom att klicka på pennan i de högra hörnen på rutorna för Icke skattepliktiga intäkter och Ej avdragsgilla kostnader får du möjlighet att korrigera de konton som är förvalda. Du kan även direkt i rutan för Skatteberäkning ta bort eller lägga till rader med saldon som påverkar skatteberäkningen genom att klicka på pennan i det högra hörnet av rutan. 


Notera att du i rutan för både Bokslutsplaneringen och Skatteberäkningen längst upp i det högra hörnet har en knapp för att Återställa alla rader och värden i tabellen som återställer alla justeringar som gjorts i respektive ruta. 


Periodiseringsfonder

I fliken för Periodiseringsfonder får du hjälp med beräkning av den maximala avsättningsmöjlighet till periodiseringsfond för det innevarande året. Du ser även vilken periodiseringsfond som är tvingande att återföra till nuvarande bokslut. Du har även i denna fliken möjlighet att hämta upp respektive periodiseringsfond för respektive år genom att klicka på Välj konto. De valda periodiseringsfonderna följer sedan med till nästa räkenskapsår. Återföring och avsättning till periodiseringsfond hanterar ni under fliken Bokslutsplanering / Skatteberäkning i rutan för Bokslutsplanering.


Bokslutsdokumentation & Bokslutsdokument

I den här fliken har du möjlighet att skriva ut all dokumentation från avstämningsvyn. Du kan längst upp välja hela bokslutsperioden genom att klicka på den sista månaden av räkenskapsåret. Alternativt så kan du välja en specifik bokslutsperiod genom att klicka på en av de föregående månaderna. När perioden är vald så kan du klicka på ikonen för skrivaren längst upp i det högra hörnet i rutan med bokslutsdokumentationen. Du får då möjlighet att ladda ned en PDF innehållande alla underlag, specifikationer och kommentarer från den valda perioden. 

I fliken för Bokslutsdokument har du möjlighet att ladda upp övriga underlag som du vill ha med i bokslutet som du inte vill koppla mot ett specifikt konto. De underlagen kommer då med vid utskrift av årsbokslutet i fliken Bokslutsdokumentation. 


Bokslutsverifikationer

I fliken Bokslutsverifikationer har du möjlighet att direkt bokföra det beräknade resultatet, den beräknade skatten och övriga bokslutsjusteringar från tidigare flikar i bokslutsdelen. Genom att klicka på knappen Bokför i Fortnox så genereras automatiskt ett verifikat in till Fortnox Bokföring som bokförs på bokslutsdagen i det valda räkenskapsåret. Notera att ni endast kan använda verifikationsserie I vid bokning av bokslutsverifikat direkt från Bokslut & Skatt. Ni behöver även för verifikationsserie I aktiverat Manuell kontering inne i klientens Fortnox.


Om du vill korrigera eller lägga till ytterligare rader i bokslutsverifikatet så klickar du på pennan uppe i det högra hörnet på rutan för Bokslutsjustering / Bokslutsverifikation. Du får då möjlighet att lägga till valfritt konto, saldo och beskrivning för respektive rad. 




agoy bokslut bokslutsdokument bokslutsdokumentation bokslutsplanering bokslutsverifikation periodiseringsfonder skatt skatteberäkning

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Kom igång med Avstämning
  • Kom igång med Bokslut och Skatt
  • Kom igång med Årsredovisning
  • Noter i Bokslut & Skatt

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.