Användarstöd
Bokföringsjusteringar
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Arbeta ihop med dina anställda › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Arbetsgivarintyg › Attest › Avtal › Bokföringsunderlag › Checklistor i Fortnox Lön › Collectum › Fora › Frågor & svar Fortnox Lön › Import & Export › Inställningar › Kalender › Korrekt skatteavdrag › Lönearter och beräkningar › Lönekörning › Enkel Lön › Lön Personlig › Ny i Lön › Personal › Rapporter › Semesterhantering › Statistikrapportering › Systemdokumentation › Allmänt - Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Skolstöd
- Hantera Fortnox
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Resa
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
- Fortnox Företagskort
- Fortnox Koncern
- Fortnox Personalattest
-
Fortnox Rapport & Analys
FAQ - Rapport & Analys › SIE-Filer - Rapport & Analys › Affärsområden - Rapport & Analys › Allmänt om ekonomi - Rapport & Analys › Budget - Rapport & Analys › Formler - Rapport & Analys › Grafer - Rapport & Analys › KPI - Rapport & Analys › Rapporter - Rapport & Analys › Snabbguider - Rapport & Analys › Tabeller - Rapport & Analys ›
Bokföringsjusteringar är som ett mellanlager mellan den juridiska bokföringen och koncerndatan. Här kan justering göras av den lokala bokföring utan att påverka den i det ordinarie bokföringsprogrammet. Ett exempel är om ett bolags bokföring har hamnat fel och att bokföringen är låst till en ekonomibyrå, då kan justeringen istället göras under Bokföringsjusteringar. I denna flik så kan man även boka upp periodens resultat i sina bolag utan att det påverkar ordinarie bokföringsprogram.
Vad behöver jag göra om mina bolag har brutna räkenskapsår i koncernen?
Har ett bolag i koncernen annat räkenskapsår jämfört med koncernen (heterogena koncerner) så behöver koncernen boka upp det upparbetade resultatet för bolaget med det brutna räkenskapsår till Eget kapital för att visa en korrekt bild av företaget vid koncernens slut på räkenskapsåret. Detta gör kunden via bokföringsjusteringar som man sedan vänder tillbaka när årets resultat bokas i EK efter bolagets ordinarie räkenskapsår slutar.
När ska jag boka om det upparbetade resultatet?
Du ska boka om det upparbetade resultatet vid årets slut när ordinarie bokning skett i sitt bokföringsprogram.
Vad innebär Återställ-knappen?
Återställ-knappen innebär att systemet ger ett förslag på en justering som ska göras och som sedan ändras när man sparar det.
Jag har avyttrat ett bolag, hur fungerar det med bokföringsjusteringarna?
När en koncern har sålt, avyttrat eller fusionerat ett bolag genom att sätta ett slutdatum i fliken ägarfördelning så sker det en automatisk bokning av balanserna i bokföringsjusteringar. Systemet nollar då ut alla balanser i det avyttrade bolaget genom att motboka alla balansvärden. Det upparbetade resultatet på RR samt gjorda elimineringar i det avyttrade bolaget behöver hanteras manuellt. Det upparbetade resultat i RR läggs på EK och bokas tillbaka mot RR konto 8999 dagen på avyttringsdatumet. Gjorda elimineringar bokas bort dagen efter avyttringsdatumet så att dessa inte ligger kvar.